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拖地作文400字
在現(xiàn)實生活或工作學習中,大家都寫過作文吧,作文一定要做到主題集中,圍繞同一主題作深入闡述,切忌東拉西扯,主題渙散甚至無主題。相信許多人會覺得作文很難寫吧,下面是小編幫大家整理的拖地作文400字,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。
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崗位職責:
1、有效把控采購產(chǎn)品的價格和質(zhì)量,對公司在施項目的采購成本和利潤負責。
2、熟悉主要建筑材料的產(chǎn)品特點和質(zhì)量要求,掌握采購管理制度和采購管理業(yè)務流程;
3、選擇和評估供應廠商,包括新產(chǎn)品、新材料供應商的尋找,資料收集及開發(fā);
4、負責工程材料、設備采購合同的擬訂、審批與簽署工作及工程有關材料、設備的價格審查,組織采購合約或協(xié)議的擬寫、生意洽談和相關事項的跟進、管理;
5、負責工程材料、設備采購、租賃合同執(zhí)行情況的監(jiān)督與貨款支付審查工作;
6、根據(jù)工程施工生產(chǎn)計劃進度安排,做好物料采購計劃和安排;負責辦公用家具、設備器材的請購、租賃和具體的采購工作;
7、確保質(zhì)量管理體系、文件控制程序、工作流程程序在物資采購部的有效實施;
8、及時跟蹤掌握原材料市場價格行情變化情況,建立和完善物料供應資料庫,以提升產(chǎn)品品質(zhì)及降低采購成本;
9、做好各種物料、采購報表的編制審核工作,及時、準確地上報各種物料、采購業(yè)務報表;
10、做好各種物料價格、供應商資料、合同、報表及單據(jù)的存檔保管,同時切實做好相關資料的保密工作;
11、完成公司領導交辦的其他與采購業(yè)務相關的工作任務。
任職要求:
1、五年以上相關采購行業(yè)工作管理經(jīng)驗,精通本崗位的知識、業(yè)務流程,具有較強的管理水平并能熟練使用管理工具,能夠結(jié)合實際工作,處理富有挑戰(zhàn)性的、復雜的,突發(fā)性的任務;
2、具備較強的書面與口頭表達能力、敏銳的觀察能力和反應能力,良好的組織和協(xié)調(diào)能力,能夠行之有效的調(diào)動各組員積極能動性,帶領整個團隊不斷完善和提高;
3、具有較高的采購技巧和談判、溝通能力,能夠開發(fā)、甄別供應商,能夠很好的處理與供應商的關系,有效的把控采購產(chǎn)品的價格和質(zhì)量。
4、工作地點:北京,會有適量的'出差。
聯(lián)系人:
聯(lián)系電話:
我們將為您提供
1、基本福利:打包工資+五險
2、全面的培訓:入職培訓+季度拓展培訓+崗位晉升培訓
3、完善的職業(yè)規(guī)劃:根據(jù)您在試用期的情況為您量身制定今后的晉升及職業(yè)發(fā)展方向。
4、優(yōu)越的辦公環(huán)境:公司位于繁華的CBD商圈,交通便利,工作環(huán)境整潔舒適
5、豐富多彩的員工活動及優(yōu)厚的員工福利:節(jié)日補貼、帶薪年休假等
公司網(wǎng)址:
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崗位職責:
1.采購申請單分配;
2.異常(交期、質(zhì)量)匯總;
3.’內(nèi)部溝通協(xié)調(diào)。
任職要求:
1.專業(yè)不限,學歷不限;
2.兩年工作經(jīng)驗;
3.熟悉EXCEL/WORD等辦公軟件,ERP系統(tǒng);
4,性格開朗、工作認真、仔細、責任心強。
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一、目的
為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本,滿足工公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求,進一步規(guī)范物資采購流程,加強與各部門間的配合,采購部崗位職責及工作流程特制訂本制度。
二、適用范圍
適用于本公司所有采購的物料及耗材品。
三、采購部崗位職責及工作流程基本原則
采購是一項重要、嚴肅的工作,各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。采購必須堅持“采購部崗位職責及工作流程秉公辦事、采購部崗位職責及工作流程維護公司利益”的原則,并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭,擇優(yōu)選取。
四、工作程序
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1.日常采購(包括但不限于日常辦公用品及其它消耗用品)采用現(xiàn)需現(xiàn)采購的'原則,一般由總務后勤人員負責采購,也可由需方直接采購。
2.非日常用品采購(包括但不限于較大型辦公器材及物料)應盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應商洽談。
3.對價值超過200采購部崗位職責及工作流程元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務等需要由申請人寫出比價申請報告經(jīng)分管領導簽署意見報總經(jīng)理審批后實施。采購人在采購前須將采購計劃或申請,交財務部進行比價;在提交采購計劃或申請的同時,崗位職責及操作流程采購人呢應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯(lián)系資料,有財務部對提供的供應商(但不僅限于)進行詢價或?qū)嵉卣{(diào)查。
4.采購應索要發(fā)票,金額小的索要收據(jù),網(wǎng)絡采購應保留聊天記錄及付款證明。
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1.采購之前,采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量,需求日期及注意事項填寫“物品申請單或采購定單”。
2.緊急采購時,采購部崗位職責及工作流程由采購部門在“物品申請單”上注明“緊急采購”字樣,以便及時處理。
3.若撤銷采購,應立即通知總務后勤人員或采購部人員,以免造成不必要的損失。
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1.采購部崗位職責及工作流程采購經(jīng)辦人在“物品申請單或采購定單”內(nèi)需填寫所購物品的估算價格、數(shù)量和總金額。
2.各采購部崗位職責及工作流程采購經(jīng)辦人在采購之前必須把“物品申請單或采購定單”交到財務部進行審核,報總經(jīng)理審批后,方能進行采購。
3.采購物料定單必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定單號報總經(jīng)理審批后復印一份交與財務。
(四)采購經(jīng)辦人職責
1.建立供應商資料與價格記錄。
2.做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。
3.詢價、比價、議價及定購作業(yè)。
4.所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制。
5.做好平時的采購記錄及對帳工作。
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1.集中計劃采購:凡屬日常辦公用品盡量集中計劃購買。
2.長期報價采購:凡生產(chǎn)用物料須選定供應商議定長期供貨價格。
3.每年第一個月重新審定上年度供應商,與供應商洽談需兩人以上進行,并對供應商評審,且作出相關評審記錄。
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1.“物品申請表”批準簽字且到財務部備案后,辦理借支采購金額或通知財務辦進匯款手續(xù)。
2.采購人員按核準的“采購定單或物料申請表”向供應商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。
3.所有采購采購部崗位職責及工作流程必需由倉庫或使用部門驗收合格采購部崗位職責及工作流程簽字后,才能辦理入倉手續(xù)。
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1.物品采購無論金額多少,一律由經(jīng)辦人簽字,財務經(jīng)理審核,總經(jīng)理核準簽字后方可報銷。
2.物料采購付款必須見供應商提供送貨單及我司開出的入庫單、采購定單、收款收據(jù)等采購部崗位職責及工作流程單據(jù)方可結(jié)款或開支票。
(八)采購經(jīng)辦人行為規(guī)范
1.采購人員應本著質(zhì)優(yōu)價廉的采購部崗位職責及工作流程基本原則,經(jīng)過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。
2.采購經(jīng)辦人應盡職盡責,不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂;若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者,給予辭采購部崗位職責及工作流程退,情節(jié)嚴重者提交公安機關處理。
五、附則
各部門需要采購時,凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的,財務部將拒絕付款。
六、本制度經(jīng)總經(jīng)理核準后實施。
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一、根據(jù)BOM要求對原材料進行詢價及采購下單;
二、跟進采購訂單,跟催到貨時間確認及入庫確認;
三、與供應商對賬及發(fā)票整理,到期貨款辦理支付手續(xù);
四、采購資料及供應商資料整合、更新;
五、協(xié)助采購經(jīng)理辦理其他相關工作。
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1、部門規(guī)劃職責
(1)負責部門的相關方案擬定、檢查、監(jiān)督、控制與執(zhí)行。
(2)負責結(jié)合公司營銷與生產(chǎn)方面,來編制本部門的年、季、月度的工作目標與采購計劃。
。3)負責按公司的中長期戰(zhàn)略規(guī)劃、結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營計劃,制訂公司采購方面組合的策略方案與執(zhí)行。
(4)負責定期按銷售、生產(chǎn)等相關部門報表統(tǒng)計資料與公司年度發(fā)展計劃作出分析,總結(jié)經(jīng)驗并制定年度采購方案與匯報工作。
(5)參與公司的.經(jīng)營管理委員會工作,提出相關改制方案及建議。
2、采購管理職能
。1)組織跟蹤、研究、調(diào)查市場的相關動態(tài),同行主要競爭對手的戰(zhàn)略動態(tài),并結(jié)合公司的采購情況與投資發(fā)展戰(zhàn)略方案向投資中心提出建議,并上報總經(jīng)理處。
。2)負責公司整體物流、物控方面的方案建議與執(zhí)行。
。3)負責按各部門報批需要采購相關物資,及時采購到位,以免影響生產(chǎn)的進度。 (4)完成上級領導交辦的其他相關事務。
補充職能:
一、篩選合作的供應商。
二、慎選適合本公司客戶群的產(chǎn)品。
三、與供應商采購最有利的供貨條件(包括:質(zhì)量、包裝、品牌、折扣、價格、進貨獎勵、廣告贊助、促銷辦法、訂貨辦法、訂貨數(shù)量、交貨期限及送貨地點等)。
四、訂定最有競爭力,同時又有合理利潤的售價。
五、與各賣場做最有效的溝通,確保商品暢銷。
六、收集市場資訊,掌握市場的需要及未來的趨勢。
七、為公司創(chuàng)造最高的業(yè)績及利潤回報股東,并為全體員工謀求最佳的福利
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1、負責材料、設備、供應商的開發(fā)、評審、合作洽談等主推。
2、負責建立制定本部門的工作管理優(yōu)化和材料系統(tǒng)表及出樣表。
3、負責材l料的'采購、清退、結(jié)算、審核。
4、負責公司物資入、出庫管理。
4、負責市場價的調(diào)查更新。
5、工作主動,有責任心刻苦耐勞、積極配合公司相關工作要求。
6、熟悉和掌握公司所需各類物資的名稱、型號、規(guī)格、單價、用途和產(chǎn)地。檢查購進物資是否符合質(zhì)量要求,對公司的物資采購和質(zhì)量要求負全面責任。
7、負責采購部和工程部項目木技術(shù)部的必要工作對接和本部門各項工作事項。
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一、供應商管理
采購部的一項重要職責是管理供應商。供應商是企業(yè)采購物資和服務的來源,與供應商的關系管理直接影響著企業(yè)的采購成本和交貨周期。采購部需要與供應商建立良好的合作關系,定期評估供應商的`表現(xiàn),以確保供應商能夠提供質(zhì)量穩(wěn)定、價格合理的物資和服務。同時,采購部還需要關注市場動態(tài),及時調(diào)整供應商結(jié)構(gòu),以應對市場變化和競爭壓力。
二、采購計劃制定
采購部需要根據(jù)企業(yè)的需求和供應鏈狀況,制定采購計劃。采購計劃包括采購數(shù)量、采購時間、采購產(chǎn)品、供應商選擇等方面。采購部需要與銷售、生產(chǎn)、庫存等部門密切溝通,了解各部門的需求和生產(chǎn)計劃,以確保采購計劃的合理性和準確性。在制定采購計劃時,采購部還需要考慮市場價格波動、運輸成本、匯率等因素,以制定出最經(jīng)濟可行的采購方案。
三、采購執(zhí)行
采購部需要根據(jù)采購計劃進行采購執(zhí)行。這包括下單、跟單、驗貨等環(huán)節(jié)。在下單前,采購部需要確認供應商的資質(zhì)和信譽,確保物資的質(zhì)量和符合企業(yè)的要求。在跟單過程中,采購部需要及時跟進物流信息,確保物資能夠按時到達企業(yè)。在驗貨環(huán)節(jié),采購部需要與倉庫部門密切配合,確保物資的數(shù)量、質(zhì)量符合采購合同的要求。如果出現(xiàn)質(zhì)量問題或交貨延遲等情況,采購部需要及時與供應商溝通,協(xié)商解決方案,確保企業(yè)的利益不受損害。
四、庫存管理
采購部還需要負責庫存管理,確保企業(yè)的庫存水平合理。庫存過高會導致企業(yè)資金占用,而庫存過低則可能導致缺貨。采購部需要根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)計劃和銷售預測,合理規(guī)劃庫存水平。同時,在庫存管理過程中,采購部還需要關注物資的保質(zhì)期、倉儲條件等因素,避免因物資過期或損壞而造成的損失。
五、供應鏈優(yōu)化
采購部還需要負責供應鏈的優(yōu)化工作,以提高企業(yè)的市場競爭力。這包括與供應商建立長期穩(wěn)定的合作關系、推動供應商改進生產(chǎn)效率和質(zhì)量水平、優(yōu)化物流和運輸渠道、建立應急預案以應對突發(fā)事件等措施。通過優(yōu)化供應鏈,企業(yè)可以降低采購成本、提高交貨速度、減少庫存水平,從而提升企業(yè)的整體運營效率和市場競爭力。
綜上所述,采購部在企業(yè)中扮演著至關重要的角色。通過管理供應商、制定合理的采購計劃、執(zhí)行采購任務、管理庫存以及優(yōu)化供應鏈,采購部為企業(yè)提供了堅實有力的支持,幫助企業(yè)實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
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一、工作概要:
每日應到物料的及時跟進與確認、物料帳目的記錄及核查、協(xié)助處理來料異常、并對分管的工作承擔責任。
二、主要職責:
1、 所負責物料的.規(guī)格型號,熟悉所負責物料的相關標準,并對采購訂單的要求、交期進行掌控。
2、 及時更新相關材料的《合格供應商一覽表》及相關資料。
3、 配合PMC部將原材料采購到位,確保生產(chǎn)順利進行。并做好物料交貨異常信息反饋日報表。
4、 追蹤MRB會議決議的執(zhí)行情況,積極跟蹤供應商品質(zhì)改善,將供應商回復的結(jié)果及時反饋到品管部。
5、 追蹤外發(fā)加工產(chǎn)品全部回倉及跟進外發(fā)余料庫存情況。
6、 跟催相關部門對樣品的確認結(jié)果并在當日內(nèi)回交供應商。
7、 服從采購員的日常工作安排,并每日做好日清工作。
8、 協(xié)助采購員做好對帳工作。
9、 服從上級臨時安排的其它工作。
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崗位職責:
1、完成外協(xié)加工件、外購件采購跟蹤;
2、梳理采購報表和采購賬務,及時對與供方來往帳目進行核對確認;
3、建立合格供應商資料,以及對應的價格,對重要部件的供應商簽訂年度協(xié)議;
4、處理外購部件產(chǎn)品質(zhì)量異常,及時與供方進行溝通,督促供方整改。
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1、維護公司利益,制定并規(guī)范采購工作流程及規(guī)章制度,有效控制采購成本,保證采購物資質(zhì)量,確保采購工作的正常進行,為公司項目按時交付提供物資保障。
2、負責供應商的管理工作,建立合格供應商目錄并進行動態(tài)管理;確立可靠的供貨渠道以及合理的價格體系來達到公司各項目的要求。
3、負責根據(jù)項目部,生產(chǎn)部備庫,技術(shù)服務部,質(zhì)檢部等經(jīng)相關負責人審批的采購計劃開始采購工作。
4、負責接收及輸出項目文件,及時登記、分類、歸檔。
5、負責采購物資的接收、報驗、入庫工作。
6、負責配合財務整理供應商賬目,確保發(fā)票按時錄入系統(tǒng)結(jié)算。
7、負責采購物資的不合格品退、換工作。
8、負責配合各項目經(jīng)理,市場部,技術(shù)支持部的投標預算工作。
9、負責供應商管理,保證供貨渠道暢通,挖掘新的供應商,及時掌握市場信息,并對原材料市場進行分析與預測;
10、負責并組織采購合同的評審,確保所簽合同合法、合理、有效,并對合同執(zhí)行情況進行監(jiān)督;
11、建立采購合同臺賬,做好采購合同、檔案及各種表單的保管與定期歸檔工作;
12、負責確保與供應商的往來賬目準確無誤,保證資金安全,并協(xié)助財務部門完相關的'票據(jù)管理工作;
13、按從正規(guī)渠道進貨的原則組織采購,貨比三家、擇優(yōu)選用。對商品進行性價比較,確保商品質(zhì)量的控制;
14、嚴格按照申購項目、申購流程進行采購,特殊情況報請主管領導批準;
15、會同生產(chǎn)部、物資部、技術(shù)部確定合理庫存的采購批量、安全庫存,及時了解存貨情況,合理采購;
16、負責辦理所采購物資的報驗和入庫相關手續(xù);
17、負責對有質(zhì)量問題的物資退、換貨及聯(lián)系整改工作并監(jiān)督供應商按期完成;
18、在簽訂大宗貨物購買合同時,應附帶本公司技術(shù)部提供的技術(shù)資料,并要求供應商隨貨提供產(chǎn)品使用說明書和詳細設備清單;
19、負責外協(xié)加工件生產(chǎn)廠家的協(xié)調(diào)、進度跟蹤等工作;
20、負責本部門與其他部門之間的工作協(xié)調(diào)事項。
拖地作文400字11
(1) 負責部門的相關方案擬定、檢查、監(jiān)督、控制與執(zhí)行。
(2) 負責結(jié)合公司營銷與生產(chǎn)方面,來編制本部門的年、季、月度的'工作目標與采購計劃。
(3) 負責按公司的中長期戰(zhàn)略規(guī)劃、結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營計劃,制訂公司采購方面組合的策略方案與執(zhí)行。
(4) 負責定期按銷售、生產(chǎn)等相關部門報表統(tǒng)計數(shù)據(jù)與公司年度發(fā)展計劃作出分析,總結(jié)經(jīng)驗并制定年度采購方案與匯報工作。
(5) 參與公司的經(jīng)營管理委員會工作,提出相關改制方案及建議。
拖地作文400字12
1、負責項目公司工程項目招采計劃的審定,并按計劃組織招標采購工作;
2、負責組織施工類專業(yè)分包、材料、設備招標采購工作及相應的合同簽訂工作;
3、新供應商的'開發(fā)、合作談判、參與供應商的評估、考核工作;
4、參與公司相關集中采購工作;
拖地作文400字13
嚴格遵守公司的《采購管理制度》的各項規(guī)定和要求;
主要負責公司生產(chǎn)部件的外協(xié)加工、聯(lián)系加工企業(yè)、跟蹤加工過程、監(jiān)控加工質(zhì)量、控制成本,生產(chǎn)所需設備的`前期調(diào)研工作;
根據(jù)本公司產(chǎn)品加工要求,選擇合適的供應商,對供應商的資質(zhì)進行考察和評估;根據(jù)所需材料的市場價格走勢,同供應商進行價格談判;
跟蹤采購物資的生產(chǎn)進度,確保采購物資按期交貨;外協(xié)日常運作保障,對所轄外協(xié)單位進行有效的日常管理及突發(fā)事件處理;
及時協(xié)調(diào)解決采購物資、生產(chǎn)使用和客戶服務過程中所產(chǎn)生的供貨及質(zhì)量問題;
監(jiān)控物料的市場變化,采取必要的采購技巧降低采購成本;
定期進行市場調(diào)研,開拓渠道,協(xié)助供應商進行全面評價,對供應商業(yè)績實施量化考核,得出評價結(jié)論,對不合格供應商提出處理方案;
收集檢驗部檢驗結(jié)果,及時通報供應商,與供應商確定不合格品處理辦法,并貫徹落實,要求在后續(xù)生產(chǎn)中規(guī)避;
對合同執(zhí)行的全過程負責,對有問題的采購物資組織退貨、換貨或索賠;
執(zhí)行公司采購中的審批、授權(quán)、評價、入庫、付款的過程管理和記錄管理。
拖地作文400字14
1、做好基于本崗項目職權(quán)范圍內(nèi)的采購、倉庫管理和文案等工作,并保證采購和出入庫信息清晰明確;
2、負責公司采購事項;負責設備出貨相關事項;
3、負責生產(chǎn)部耗材確認及補給申請;具備團隊精神,可提供其他組別及部門相關人員完成項目范圍內(nèi)及能力范圍內(nèi)的協(xié)助工作;
拖地作文400字15
崗位職責:
任職要求:
1、中專(高中)以上學歷,有兩年以上電子、五金、包材、塑膠材料等采購工作經(jīng)驗;
2、熟悉采購流程,能獨立開發(fā)、評審、管理,維護供應商關系;
3、熟悉LED照明產(chǎn)品及配件的市場采購行情,良好的分析與議價能力;
4、熟練使用辦公軟件,ERP系統(tǒng);
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